4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
6
Data de Lançamento: 19/07/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
7932/000-2017
247,92
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÕES NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - JUQUIÁ/SP, 21/03/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - MIRACATU/SP, 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - |
CANANÉIA/SP, 24/05/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 21/06/2017, SAÍDA ÀS |
07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - PEDRO DE TOLEDO/SP, 22/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
IGUAPE/SP, 26/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
247,92
6,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/015-2017
251,60
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
251,60
1,0000
251,60
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/006-2017
1.022,18
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
1.022,18
1,0000
1.022,18
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/007-2017
366,88
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
366,88
%
51,6700
7,10
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
3223/000-2017 - 01
-71.000,00
1 - Anulação da Nota nº 3223/0-2017 - Acerto do código de aplicação
-71.000,00
1,0000
-71.000,00
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
8031/000-2017
71.000,00
1 - VEÍCULO tipo SEDAN - Zero quilometro. Características técnicas mínimas: Ano/Modelo: 2017 ou superior; |
Cor: preta, Combustível: Flex (etanol/gasolina); Potência mínima do Motor 2.0; Transmissão: automática (com |
no mínimo 06 velocidades) Injeção eletrônica; Tração dianteira; Capacidade mínima 05 pessoas; Direção |
elétrica ou hidráulica; Sistema de Freios ABS; Ar condicionado (frio e quente) automático e digital; Câmera |
traseira para manobras; No mínimo 04 airbags (motorista e passageiro), sendo 2 frontais e 2 laterais; Vidro |
elétrico (de fábrica) nas 4 portas com sistema anti esmagamento e travas elétricas (de fábrica); |
Desembaçador traseiro; Travamento central das portas; Comando interno da porta do tanque; Tapetes em |
carpete; Revestimento dos bancos em couro; Sistema de alarme antifurto perimétrico (de fábrica) e chave |
codificada; Ajustes no volante (altura/profundidade); Direção assistida; Computador de bordo; Piloto |
automático; Sistema de central multimídia, com tela LCD (mínimo de 6,1", com áudio compatível com DVD, CD, |
MP3, WMA, com rádio AM/FM (com antena integrada) que ofereça conectividade com GPS, Bluetooth e rádio, |
com no mínimo 04 auto falantes e 02 tweeters instalados; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; |
Capacidade mínima do compartimento de bagagem (porta-malas s/ bancos rebatidos): 440 litros; Capacidade |
mínima do tanque de combustível: 50 litros; Distância mínima entre eixos: 2.645 mm; Faróis de neblina; Para |
choques e espelhos na cor do veículo; Vidros pretos, com insulfilme de acordo com o CONTRAN (podendo ser |
inserido pela concessionária), porta objetos, porta copos, tomada de força 12V, brake light; Rodas em liga leve |
com aro 16 ou superior; Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro (podendo ser inserido pela |
concessionária). Garantia mínima 03 (três) anos, sem limite de quilometragem. - C/C 139-0 CEF - Alienação de |
Bens - Acerto contábil referente ao empenho 3223/0 - GABINETE |
71.000,00
UN
0,7300
97.899,98
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/006-2017
869,07
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
869,07
1,0000
869,07
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
7906/001-2017
66,55
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
66,55
1,0000
66,55
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
7906/001-2017 - 01
-33,10
1 - Anulação da Nota nº 7906/1-2017 - MOTIVO: VALOR A MAIOR.
-33,10
1,0000
-33,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/005-2017
420,26
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
420,26
1,0000
420,26
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/006-2017
97,98
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
97,98
%
7,8400
12,50
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
6
Vl. Liquidado
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/007-2017
1.919,81
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.919,81
%
49,2300
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/003-2017
3.324,61
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911 POR 08 MESES - C/C 395-4 CEF - |
ADMINISTRAÇÃO |
3.324,61
1,0000
3.324,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/009-2017
1.010,96
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.010,96
1,0000
1.010,96
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/007-2017
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/004-2017
1.010,95
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - |
FINANÇAS |
1.010,95
1,0000
1.010,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/007-2017
590,31
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO
590,31
1,0000
590,31
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/007-2017
698,32
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
698,32
%
31,7400
22,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/007-2017
3.149,35
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
3.149,35
%
26,2400
120,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
7841/000-2017
1.226,16
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.226,16
1,0000
1.226,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/007-2017
1.444,49
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
1.444,49
1,0000
1.444,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/007-2017
901,81
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
901,81
1,0000
901,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/027-2017
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
183,60
1,0000
183,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/003-2017
56,87
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
56,87
%
71,0900
0,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/012-2017
67,77
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
- DES. AGRÁRIO |
67,77
1,0000
67,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/013-2017
91,31
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
- DES. AGRÁRIO |
91,31
1,0000
91,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/035-2017
1.075,33
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.075,33
1,0000
1.075,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
6
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/008-2017
49.976,36
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
49.976,36
1,0000
49.976,36
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/006-2017
63,94
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
63,94
%
5,1200
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/006-2017
2.788,49
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
2.788,49
1,0000
2.788,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/005-2017
7.675,70
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
7.675,70
1,0000
7.675,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
799/002-2017
216,14
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
- (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) |
216,14
1,0000
216,14
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
7933/000-2017
321,96
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EFAP - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS |
PROFESSORES (CICLO DE FORMAÇÃO UNDIME-SP) NO DIA 28/06/2017 - SAÍDA: 27/06/2017 ÀS 18h00 E |
RETORNO: 28/06/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
7934/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARLY DO PRADO VERDE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
042.102.178-08
533
7935/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/006-2017
1.752,91
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.752,91
1,0000
1.752,91
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
532
5578/000-2017 - 01
-390,64
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5578/0-2017
-390,64
1,0000
-390,64
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7936/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NA CIDADE |
DE SETE BARRAS/SP - 29/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7937/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DA SILVA KALID AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA |
30/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
574
5825/000-2017 - 01
-41,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
6
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5825/0-2017
-41,10
1,0000
-41,10
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
5827/000-2017 - 01
-120,96
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5827/0-2017
-120,96
1,0000
-120,96
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
574
5833/000-2017 - 01
-4,40
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5833/0-2017
-4,40
1,0000
-4,40
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
425/000-2017
477,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 650 - 12400,00
477,40
1,0000
477,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
426/000-2017
357,73
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1357 - 3252,13
357,73
1,0000
357,73
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
427/000-2017
353,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1356 - 3217,87
353,96
1,0000
353,96
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
428/000-2017
938,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 8532,00
938,52
1,0000
938,52
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
429/000-2017
819,83
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1354 - 7453,00
819,83
1,0000
819,83
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2017
72,82
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1358 - 6620,71
72,82
1,0000
72,82
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
431/000-2017
12,18
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4449 - 369,00
12,18
1,0000
12,18
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
432/000-2017
4.856,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3606 - 147163,44
4.856,39
1,0000
4.856,39
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
433/000-2017
3.448,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3304 - 78380,72
3.448,75
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
434/000-2017
2.671,77
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2655 - 24288,88
2.671,77
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
435/000-2017
1.118,04
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2660 - 10164,00
1.118,04
1,0000
1.118,04
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
436/000-2017
485,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 647 - 12600,00
485,10
1,0000
485,10
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
437/000-2017
437,36
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 648 - 11360,00
437,36
1,0000
437,36
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
438/000-2017
401,94
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 649 - 10440,00
401,94
1,0000
401,94
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
440/000-2017
593,66
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
6
Vl. Liquidado
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 637 - 12680,00
593,66
1,0000
593,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
441/000-2017
784,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1344 - 7130,48
784,35
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
442/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1346 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
443/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1347 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
444/000-2017
291,04
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 797 - 16630,65
291,04
1,0000
291,04
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
6657/000-2017 - 01
-197,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6657/0-2017
-197,00
1,0000
-197,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/007-2017
14,84
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14,84
%
3,7100
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/007-2017
438,59
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ASSISTÊNCIA
438,59
1,0000
438,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/010-2017
1.835,08
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA |
1.835,08
1,0000
1.835,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/007-2017
1.838,62
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.838,62
1,0000
1.838,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/007-2017
225,51
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
225,51
1,0000
225,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/008-2017
312,89
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
ASSISTÊNCIA |
312,89
1,0000
312,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/007-2017
197,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
197,00
1,0000
197,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/016-2017
3.754,17
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
CULTURA |
3.754,17
1,0000
3.754,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/017-2017
438,57
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
CULTURA |
438,57
1,0000
438,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/033-2017
403,81
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
403,81
1,0000
403,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/034-2017
431,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
6
Vl. Liquidado
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
431,04
1,0000
431,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/035-2017
438,57
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
438,57
1,0000
438,57
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/022-2017
1.465,36
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
1.465,36
1,0000
1.465,36
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 20 de Julho de 2017.
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